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省文旅厅按照2023年年度内部审计工作计划,组织完成4个厅属单位的内部审计工作,含3个厅属单位原负责人任职期间履行经济责任情况审计和1个厅属单位年度财务收支状况审计,完成了机构改革以来对厅属单位内部审计的“全覆盖”。通过审计和督促整改工作,推动厅属单位及时完善内控管理制度,建立健全长效机制,促进单位整体效能的进一步提升。同时,厅财务处还会同驻厅纪检监察组,将内外部审计发现的典型案例和问题近百个,整理汇编成册,发放给厅机关各处室、厅属单位及设区市文旅部门学习警示。
(厅财务处)
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